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石青公司組織開展企業內部審計培訓
作 者:陳躍春
來 源:石青公司
添加時間:2021-12-22

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根據河北交通投資集團公司《關于印發2021年審計工作計劃的通知》工作安排,12月21日,石青公司以視頻會形式在分會場組織開展企業內部審計培訓,各部門共計20名人員參會。

       一是學習政策與規章制度。包括省國資委《關于加強省國資委監管企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》,以及由田軍講解的公路建設項項目竣工決算審計內容等相關文件和規章制度。學習了企業審計監督工作的重點和內容,特別是強化企業內部風險管控,提升應對重大風險應急監督管理水平等要求;企業內控體系工作報告內容,審計評價對象,以及整改工作的要求;公路工程項目審計的工作和相關法律與規章制度。二是學習審計業務。包括河北工業大學趙志強主講的《內部控制審計》課程,以及集團公司審計部崔瑞娜關于加強審計整改工作的有關建議。學習了從企業內控體系的建立、構成以及內控措施等方面,全面了解了審計工作的作用和要求;審計工作的概念、分類、依據、方法、程序以及審計報告所包括的主要內容;通過實例講解,全面了解了被審計單位的經營概況、內控設計指標存在的問題,以及專項審計(股權、固定資產、工程交竣工、采購招標與土地出讓等)的業務依據、內容和流程;學習了整改工作的重要性,主體責任人、整改工作與責任劃分、整改工作要求與內容,以及整改報告的撰寫和格式要求。

       通過這次培訓會議的學習,大家了解到了國家和上級主管部門關于企業審計工作的政策和規章制度,審計工作的重要意義和認識得到初步提升,從而為提高我公司將來的審計管理、風險預判和應急管理工作打下良好基礎。


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